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我市出台意见加强内部审计工作
2019-12-27 10:03  

日前,市委审计委员会印发《关于进一步加强内部审计工作的意见》(以下简称《意见》),从构建全市集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系高度,结合全市内审工作实际,对健全完善内部审计制度、加强内部审计机构和队伍建设、提升内部审计工作质量、加强内部审计工作指导监督等提出了明确要求,进一步推动发挥内部审计在规范管理、防范风险、深化改革、完善治理等方面的作用。 

《意见》要求,财政财务收支金额较大或者所属单位较多的行政机关、事业单位,管理和使用社会公共资金数额较大的社会团体和其他事业组织,国有资本占控股或者主导地位的大中型企业和地方金融机构等,应依法按规定建立健全内部审计机制,加强内部审计队伍建设,建立健全被审计单位党组织、主要负责人对内部审计工作的领导机制,内部审计机构和审计人员依法依规独立履行职责的保障机制,把内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据的结果运用机制。《意见》提出,要提高政治站位,认真学习贯彻中央审计委员会会议精神,推动内部审计工作从单纯查错纠弊向内部控制、风险管理拓展,从财政财务收支监督检查向经营管理全方位监督延伸,从监督型向监督服务型转变;要突出审计重点,积极推进以真实性、合规性为导向的财政财务收支审计,加大对本单位及下属单位贯彻落实党和国家重大政策措施情况的监督力度,强化对本单位及所属单位内部控制及风险管理情况的审计,组织实施对本单位内部管理的领导人员履行经济责任及自然资源资产管理和生态环境保护责任情况的审计;要严格审计整改,建立健全内部审计整改工作联动机制、整改督查机制和责任追究机制,推动建立内部审计整改长效机制。要提升审计质量,建立内部审计业务会议、目标责任考核、审计质量问责、审计结果报告等业务制度,将审计质量控制贯穿于审计工作全过程,以加强内部审计现场管理为核心,建立完善内部审计质量控制标准,提升内部审计质效。  

《意见》同时强调,全市各级审计机关要加强对内部审计工作的业务指导和监督检查,有效整合利用审计资源,增强审计监督合力,高质量推进审计全覆盖。  

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